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老師,簡易征收項目,在異地預交3%增值稅,是做借應(yīng)交稅費-簡易計稅還是應(yīng)交稅費-預交增值稅,謝謝
老師好,我發(fā)現(xiàn)前期有簡易征收的項目,簡易征收的項目的銷項應(yīng)該就是要交的增值稅對嗎? 但是簡易征收前期的數(shù)據(jù)顯示貸方比借方多了十多萬
請教老師,簡易征收不能抵扣進項稅嗎?我們是一般納稅人,目前是簡易征收,稅率為3%,這個簡易征收說的是增值稅還是企業(yè)所得稅???
老師 簡易征收的稅金 屬于所得稅嗎本月應(yīng)交稅(簡易征收部分)借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅-簡易計稅3000貸:所得稅3000請問老師分錄是這么做嗎

