
國(guó)稅季報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)虧損是不是零申報(bào)?
答: 你好,屬于所得稅的0納稅申報(bào)
我的所得稅季報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)前兩個(gè)季度都是零申報(bào)??墒侨ツ晏潛p3萬(wàn)多,我本季度虧損6萬(wàn)多,合計(jì)10多,可是填寫報(bào)表的時(shí)候,我只能填寫本季度的6萬(wàn)多,然后累計(jì)就是6萬(wàn)多,。這樣與實(shí)際就不相符,這個(gè)要怎么處理填寫?。恐x謝!
答: 您好!這個(gè)季度申報(bào)本來(lái)就是今年的。不管去年的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:所得稅季報(bào),虧損,所得稅做0申報(bào)就行了吧?
答: 是的,但是收入,成本數(shù)據(jù)要填好。


忘憂草 追問(wèn)
2017-10-13 10:09
宋生老師 解答
2017-10-13 10:10