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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-13 09:34

借;應(yīng)交稅費    貸;銀行存款

魏哲 追問

2017-10-13 10:15

老師  你好 還有個問題 請教下    
工程款走了2000多萬,甲方打款給我們了,我們?nèi)~支付給項目經(jīng)理,通過項目經(jīng)理個人賬戶去當(dāng)?shù)仡A(yù)繳的增值稅款,未開票,這分錄怎么做呀,要做到賬平,我們打款項目經(jīng)理掛的科目是,借:其他應(yīng)收款,貸銀行存款,這樣對嗎?應(yīng)該如何做  謝謝老師

鄒老師 解答

2017-10-13 10:18

你好,是這樣處理,然后做預(yù)交稅款分錄 
借;應(yīng)交稅費 貸;其他應(yīng)收款

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借應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅,貸銀行
2020-07-09 11:37:08
借;應(yīng)交稅費 貸;銀行存款
2017-10-13 09:34:13
你好,預(yù)繳稅款分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費—附加稅等明細 貸:銀行存款?
2021-12-28 18:07:38
您好,增值稅計入預(yù)交增值稅,借:應(yīng)交稅費—預(yù)交增值稅,貸:銀行存款。月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費—預(yù)交增值稅。附加稅直接計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅等,正常計提稅金及附加。
2020-07-07 10:27:43
你好! 對的。
2019-10-11 16:42:06
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