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似水年華
于2017-10-13 09:10 發(fā)布 ??1182次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-10-13 09:11
借;應交稅費(銷項稅額) 貸;主營業(yè)務收入 0.01
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我們增值稅銷項稅比實際交稅多交0.01,該怎么調整,調帳到10月份憑證嗎?
答: 借;應交稅費(銷項稅額) 貸;主營業(yè)務收入 0.01
增值稅銷項稅實際交的比計提的多了一份錢,怎么調整帳務?
答: 你好!你再補充計提1分就好了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月報稅時候,稅務系統(tǒng)的銷項稅比實際少0.01元,這樣,賬上未交增值稅有個0.01元的余額,需要調整嗎
答: 需要調整的 借:應交稅費-未交增值稅 0.01 貸:營業(yè)外收入 0.01
11月份的憑證,銷項稅額錯寫成了進項稅,憑證在呢么調?11月份原憑證是:借:現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅金_應交增值稅_進項稅額,我現(xiàn)在12月份調整的憑證應該怎么寫?
討論
我實際交的增值稅比帳上多兩分錢,怎么調帳?
上個月多計提了0.01的增值稅,上個月計提結轉的時候,分錄是:借應交稅費-增值稅(銷項) 100.01 貸:應交稅費-增值稅(進項)50 應交稅費-增值稅(已交) 50.01 但是本月實際繳納增值稅50元,。多了0.01,導致增值稅余額多了0.01,現(xiàn)在這個月要怎么調整??
賬上留底稅額比實際多一分,現(xiàn)在怎么調整呢以前調整就多調了一分,會計分錄借營業(yè)外支出0.01貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 0.01還需要做結轉分錄嗎?結轉分錄怎么做呢?
做賬的應交增值稅比我實際交納的增值稅少了0.01元,怎么調賬
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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