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老師好,稅務局讓我們寫說明,是因為我們申報的增值稅報表中增值稅即征即退中進項稅額為0,稅務局給我們駁回來了,讓我們更改報表,增值稅即征即退的進項稅額按收入進行分攤,我們更改報表了,我怎么給她寫說明呀
客戶被稅局查了,我們之前給開了發(fā)票,現(xiàn)在稅局讓我們出一個說明,證明這些發(fā)票是真實發(fā)生并且已經抵扣,怎么寫這個證明呢
出口退稅的時候 我們委托一達通公司出口,他們現(xiàn)在說讓我們拿著代理出口貨物證明讓我們自己做退稅,像這種是跟正常退稅一樣退嗎
企業(yè)所得稅年度申報表中本年應補(退)的所得稅額是負數(shù),怎么調整為0.稅務局說我們多繳了稅,但是退我們這個稅很麻煩,讓我們自己把這個做成不要退

