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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-11 10:17

你好,是把收入填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷售額欄次

LL 追問(wèn)

2017-10-11 10:21

老師好!這樣填就可以了吧?

鄒老師 解答

2017-10-11 10:22

你好,是的,就是這樣填寫(xiě)的

LL 追問(wèn)

2017-10-11 10:23

好的,非常感謝?。。。。?!

鄒老師 解答

2017-10-11 10:23

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

LL 追問(wèn)

2017-10-11 10:39

請(qǐng)問(wèn) 地方教育附加、教育費(fèi)附加、城市維護(hù)建設(shè)稅,是將發(fā)票上面的“稅額”填在“計(jì)稅(費(fèi))依據(jù)” 一欄嗎?

鄒老師 解答

2017-10-11 10:40

你好,計(jì)稅依據(jù)填寫(xiě)0,因?yàn)樵鲋刀惷庹髁?,附加稅也是免征?/p>

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2017-10-11 10:17:14
你好,你單位登記類型是公司,還是個(gè)體戶?
2019-07-05 10:07:36
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過(guò)10萬(wàn)元或季度不超過(guò)30萬(wàn),不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)或季度不超過(guò)30萬(wàn)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤(rùn) 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無(wú)余額。
2019-04-08 10:06:30
是這個(gè)樣子的,不含稅的
2019-07-09 20:10:58
你好 你是小規(guī)模嗎 是的話是 45萬(wàn)免稅
2021-09-30 13:31:10
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