
我9月份建賬,期初數(shù)據(jù)輸?shù)?月底期末余額,可是之前的會計(jì)把印花稅記入了管理費(fèi)用,本來應(yīng)該記入營業(yè)稅金及附加的,那我現(xiàn)在是不是可以把他之前管理費(fèi)用-印花稅那個數(shù)字記入營業(yè)稅金及附加里面,這樣對不?
答: 您好!不用。你不要改他之前的了
我9月份建賬,期初數(shù)據(jù)輸?shù)?月底期末余額,可是之前的會計(jì)把印花稅記入了管理費(fèi)用,本來應(yīng)該記入營業(yè)稅金及附加的,那我現(xiàn)在是不是可以把他之前管理費(fèi)用-印花稅那個數(shù)字記入營業(yè)稅金及附加里面,還是要怎么填?
答: 是的,調(diào)整即可,借:稅金及附加貸:管理費(fèi)用
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
9月份建賬,初始數(shù)據(jù)輸?shù)?月底期末余額,可是之前的會計(jì)把城,教,地,印都記入了管理費(fèi)用,本來應(yīng)該記入營業(yè)稅金及附加的,那我現(xiàn)在的初始數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填,忘老師指導(dǎo)!
答: 您好!你可以先按之前的數(shù)據(jù)建賬。然后借稅金及附加 貸管理費(fèi)用


新手小白 追問
2017-10-10 18:10
宋生老師 解答
2017-10-10 18:19
宋生老師 解答
2017-10-10 19:04