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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-10-10 16:28

我沒有計(jì)提,現(xiàn)在該補(bǔ)計(jì)提嗎?

sss 追問

2017-10-10 16:30

外地項(xiàng)目我們交了增值稅,增值稅附加稅,還有企業(yè)所得稅

sss 追問

2017-10-10 16:31

增值稅和所得稅怎么計(jì)提呢?

宋生老師 解答

2017-10-10 16:28

您好!借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅等 
然后繳納的時候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅等 貸銀行存款等。

宋生老師 解答

2017-10-10 16:29

你好!是的。要補(bǔ)充計(jì)提。

宋生老師 解答

2017-10-10 16:31

您好!都要計(jì)提并繳納。

宋生老師 解答

2017-10-10 16:34

您好!所得稅是借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 
預(yù)繳的增值稅稅款,可以在當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額中抵減,抵減不完的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。納稅人以預(yù)繳稅款抵減應(yīng)納稅額,應(yīng)以完稅憑證作為合法有效憑證。 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 
  貸:銀行存款 
月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅

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您好!借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅等 然后繳納的時候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅等 貸銀行存款等。
2017-10-10 16:28:15
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
2022-01-13 20:02:53
借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;其他應(yīng)收款 銀行存款
2017-12-01 11:46:31
增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄: 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 (1)國內(nèi)購進(jìn)貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 材料采購/商品采購/原材料/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款 2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 (1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額: 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時,根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字: 對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-05-13 10:43:39
做一筆調(diào)整分錄就可以了。 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2018-08-03 15:28:01
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