
7月份人工工資,直接借:工程施工-間接費用-職工福利費 工程施工-合同成本-人工費 貸:應付賬款-人工費 那么我9月份現(xiàn)金發(fā)放時怎么做會計分錄
答: 您好!你工資應該計入貸應付職工薪酬。
我公司未預提職工福利費,在發(fā)生職工福利費時,怎么做會計分錄借,管理費用 貸;應付職工薪酬—福利費借:應付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款對嗎?
答: 對的呀,比這里的賬務處理沒問題,正確的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)生福利費的會計分錄要先過應付職工薪酬-職工福利費才能稅前那扣除嗎 ,可不可以直接借:管理費用,貸:銀行存款(OR庫存現(xiàn)金) 還是說得先 借:管理費用-福利費?貸:應付職工薪酬-職工福利費 支付時:借:應付職工薪酬-職工福利費??????? ?貸:銀行存款(OR庫存現(xiàn)金)
答: 你好!應通過應付職工薪酬-職工福利費科目。后者正確。









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



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2017-10-10 10:16
宋生老師 解答
2017-10-10 10:20
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