9月份收到一張增值稅專用發(fā)票,進項稅1000元,當月已認證,10月發(fā)現(xiàn)錯誤,對方開出一張紅字和一張藍字發(fā)票,9月申報時做進項稅轉(zhuǎn)出1000,10月收到2張發(fā)票全部抵扣,這樣處理對嗎?可是如果9月已轉(zhuǎn)出,10月兩張發(fā)票的進項稅一正一負正好為0,那我這張票豈不是沒有進項稅了?求老師指教!
云端1
于2017-10-09 16:23 發(fā)布 ??796次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-10-09 16:25
或者說9月的這2張票進項稅轉(zhuǎn)出后,發(fā)票我再退給對方,10月對方開出2張發(fā)票后,只給我藍字的發(fā)票,紅字的不用給我,是這樣的嗎?
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您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52

借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
2019-08-01 10:43:53

就是,我進項稅轉(zhuǎn)出,這樣的操作流程合規(guī)的是吧,那我可以要求我的客戶給我開普票嗎,這樣我就不用認證再轉(zhuǎn)出,這樣可以嗎?
2018-05-10 10:57:53

你好 你可以選擇認證不抵扣
2020-05-29 10:18:18

金蝶軟件做賬,進項稅轉(zhuǎn)出不是一直掛在賬上嗎 謝謝老師
2019-10-09 14:23:53
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