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送心意

新新老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-02-17 00:20

您好,為你解答,請稍后。

新新老師 解答

2023-02-17 10:04

1借:原材料400
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)52
貸:銀行存款452
2借:應收賬款2400
貸:主營業(yè)務收入2400
借:主營業(yè)務成本160
貸:庫存商品160
3借:應收賬款300*(1+13%)=339
貸:主營業(yè)務收入300
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)39
借:主營業(yè)務成本200
貸:庫存商品200
4當期不得免征和抵扣稅額=2400*(13%-12%)=24
借:主營業(yè)務成本24
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)24
5當期應納稅額=39-(52-24)-5=6
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)6
貸:應交稅費-未交增值稅6

新新老師 解答

2023-02-17 10:05

希望我的答案對您有所幫助,期待您的好評!

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相關問題討論
您好,為你解答,請稍后。
2023-02-17 00:20:55
您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
普通發(fā)票不能抵扣進項稅額
2023-12-28 06:41:19
您好,開進來的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,開出去的,一樣的計稅的。
2017-04-08 12:45:23
同學,您好!這道題的征稅率、退稅率是多少呢?
2023-12-07 13:28:09
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