
收到銀行承兌匯票,再用銀行承兌匯票付貨款會計分錄借:應收票據 貸:應收賬款借:應付賬款 貸:應收票據匯票到期后的會計分錄
答: 匯票到期不是你們處理了,你們只要做這兩步
收到承兌匯票借:應收票據貸:應收賬款當要退回承兌匯票借:應收賬款貸:應收票據這樣做對嗎?
答: 是的 對的 收到承兌匯票 借:應收票據 貸:應收賬款 當要退回承兌匯票 借:應收賬款 貸:應收票據
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是仕宸機電,收到承兌匯票背書轉讓,借,應付賬款―上海長征,貸,應收票據―利安消防,這樣做,對嗎,匯票還未到期,而且前面利安消防掛的都是應收賬款,怎么把利安消防的應收賬款和應收票據弄平
答: 你好,是對的 借;應收票據 ——出票單位 貸;應收賬款——對方單位名稱
客戶付給我的承兌匯票我借:應收票據 貸:應收賬款 ,后我付給我自己的供應商,那我現在知道了應該是借:應付賬款 貸:應收票據 減少才對。但我之前理解錯了全記在了應付票據里了,我如何調整才行呢?
收到承兌匯票的當月已支付出去,且已開票并確認相關收入成本,但是收到和支付時都忘記做賬。這個月補做分錄借:應收票據,貸:應收賬款;借:應付賬款,貸:應收票據。會有稅務風險嗎?
老師,收到的銀行電子承兌匯票,然后再背書給供應商,之前代賬公司是這樣做的,借:應付賬款,貸:應收賬款,這個不需要用應收票據科目過渡一下嗎?

