
這個(gè)季度公司只在稅務(wù)局代開了發(fā)票,這個(gè)增值稅主表第一欄第一列還填嗎?第22欄本期應(yīng)補(bǔ)退稅額什么意思
答: 你好,需要把代開的不含稅收入填寫在第一行的 第22欄本期應(yīng)補(bǔ)退稅額就是需要補(bǔ)交的稅款或應(yīng)退的稅款
老師:稅務(wù)局代開專票,增值稅,附加稅巳交,但月季銷售額都沒超過30萬,.稅局代開的發(fā)票,交的增值可退嗎?.
答: 你好 稅局代開的專票發(fā)生的增值稅稅費(fèi)繳納了是不可以退回的 這個(gè)不免稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是小規(guī)模企業(yè),5月份去稅務(wù)局代開了一張?jiān)鲋刀悓F?,個(gè)人墊付交的增值稅費(fèi),由于某種原因,我現(xiàn)在向稅務(wù)局申請把代開的增值稅專票作廢,稅務(wù)局收回增值稅專票,然后稅務(wù)局退回我交的增值稅費(fèi),請問一下怎么做帳務(wù)處理?
答: 是退你們賬上吧,這個(gè),借銀行 貸應(yīng)交增值稅,之前個(gè)人墊付做借應(yīng)交增值稅 貸其他應(yīng)付款

