- 送心意
水本無色
職稱: 中級職稱
2015-11-06 13:16
2014年4月份的時候繳納了一筆稅費,已經(jīng)用現(xiàn)金交款了。但是2015年11月份的時候,把稅單翻出來了,也就是說以前的稅繳納了,但是沒有計提,這個怎么辦?我做的如下:
借:以前年度損益調(diào)整212.40 貸:應交稅費-應交營業(yè)稅60
-城建稅4.2
-教育費附件1.8
-地方教育費附加-1.2
管理費用-房產(chǎn)稅144
-印花稅1.2
結轉: 借:利潤分配-未分配利潤 212.40
貸:以前年度損益調(diào)整 212.4
是這樣做吧
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2014年4月份的時候繳納了一筆稅費,已經(jīng)用現(xiàn)金交款了。但是2015年11月份的時候,把稅單翻出來了,也就是說以前的稅繳納了,但是沒有計提,這個怎么辦?我做的如下:
借:以前年度損益調(diào)整212.40 貸:應交稅費-應交營業(yè)稅60
-城建稅4.2
-教育費附件1.8
-地方教育費附加-1.2
管理費用-房產(chǎn)稅144
-印花稅1.2
結轉: 借:利潤分配-未分配利潤 212.40
貸:以前年度損益調(diào)整 212.4
是這樣做吧
2015-11-06 13:16:22

你好,同學。
你多做了,直接調(diào)整收入就是了。現(xiàn)在營業(yè)稅取消了,你這金額不大,不涉及營業(yè)稅了。也不可能退了
2019-11-13 11:31:58

你好同學,不正確的,多了以前年度損益調(diào)整,少了補貼收入
2019-11-06 15:18:23

你好 借營業(yè)外支出 貸銀行存款
2020-02-24 19:30:32

你的收入不是嗎
之前確認了收入
2020-04-10 12:32:25
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水本無色 解答
2015-11-06 13:23