您好,老師,請問一下 ,我有一筆業(yè)務(wù)是這樣子的,2024年 問
需要當(dāng)時法人墊付款的付款記錄 答
開票銷項(xiàng)大類和進(jìn)項(xiàng)大類不一樣怎么辦 問
你們是商貿(mào)行業(yè),必須要保持一致的,是生產(chǎn)制造可以不一致 答
老師,我現(xiàn)在要補(bǔ)交2023年的增值稅,那要怎么做會計(jì) 問
您好, 借:利潤分配-未分配 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 答
老師,上個月發(fā)放工資時從A賬戶轉(zhuǎn)了一筆款到B賬戶, 問
同學(xué),你好 A 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 營業(yè)外收入2000 答
老師,公司A中了一個標(biāo)分包 -----公司(B),B公司因缺資 問
同學(xué),你好 是可以的,只要有相關(guān)的合同,業(yè)務(wù)真實(shí) 答

固定資產(chǎn)賬面價200 賣的時候300 分錄是借 :固定資產(chǎn)清理300 貸:固定資產(chǎn)300 借銀行存款300 貸:固定資產(chǎn)清理300 嗎?
答: 賣的時候做的分錄是: 一、轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理200 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、借:銀行存款(或應(yīng)收賬款)300 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 三、“固定資產(chǎn)清理”再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或營業(yè)外支出
出售還未計(jì)提折舊的固定資產(chǎn) 分錄 借:固定資產(chǎn)清理 500 貸:固定資產(chǎn) 500借:銀行存款 800 貸:固定資產(chǎn)清理 500 營業(yè)外收入 300 這樣做可以嗎
答: 你好,第二個貸方需要把營業(yè)外收入換成待處置資產(chǎn)損益 其他的是正確的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2021.10月固定資產(chǎn)報廢,原值是500,已提折舊300(含),不產(chǎn)生清理費(fèi)用,不產(chǎn)生收入,請問分錄是這樣嗎借:固定資產(chǎn)清理 200 累計(jì)折舊 300 貸:固定資產(chǎn) 500
答: 是的分錄是就是 借:固定資產(chǎn)清理 200 累計(jì)折舊 300 貸:固定資產(chǎn) 500


李某某 追問
2017-10-06 21:48