老師您好!我司之前是小規(guī)模納稅人,7月銷售收入200 問
那個是10月轉(zhuǎn)一般,9月還是正常申報小規(guī)模 答
公司宿舍空調(diào)安裝費計入什么費用呢 問
您好,這個計入福利費就可以 答
想聽聽別的老師的意見,如果又是客戶又是供應(yīng)商,那 問
對,如果客戶和供應(yīng)商都是一個人,那他倆是誰都可以的哈 答
老師,是不是小規(guī)模企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整啊,謝 問
是的,可用未分配利潤科目替代 答
老師您好:個體工商戶小規(guī)模的,沒有給個人發(fā)工資,那 問
只是幾個月沒發(fā)工資就0申報,只干活不發(fā)工資就不申報 答

固定資產(chǎn)進項還有留抵,稅負偏低,這個月想交點增值稅,如果這個月不認證庫存商品進項開銷項出去的話庫存又會變成負數(shù),怎么做呢?
答: 你好!你收到商品發(fā)票,借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 待認證進項稅 貸應(yīng)付賬款等就可以了
上牌給自己公司了, 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存商品 這分錄需要把增值稅加進去嗎?借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 嗎?
答: 老師,你的意思是上牌時的分錄還是為借:固定資產(chǎn) 貸:庫存商品 對嗎? 沒有進成本呀,我上面的(增值稅)分錄都是單獨列示的。增值稅是在哪時抵扣了進項呢?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
意思是只針對固定資產(chǎn),寫成借:管理費用1790貸庫存商品1790也對?;蚴墙瑁汗潭ㄙY產(chǎn)1790貸庫存商品1790也對。或是借固定資產(chǎn)2094.3 貸 庫存商品1790 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 304.3也對,是嗎?
答: 在籌建期,可是其他人說是轉(zhuǎn)不轉(zhuǎn)度可以,那到底是進資產(chǎn)還是進費用哪個更合理?

