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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2017-10-05 12:02

你好!是借:管理費用    貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額的轉(zhuǎn)出

淡泊明志 追問

2017-10-05 12:10

老師,那為什么我做的不正確呢。550千克,單位成本230元每千克,進項稅為21505,管理費用不是104995,進項稅的轉(zhuǎn)出為21505嗎

陳靜老師 解答

2017-10-05 12:14

你好!管理費用和進項稅額轉(zhuǎn)出都應該是21505啊

陳靜老師 解答

2017-10-05 12:14

你好!管理費用和進項稅額轉(zhuǎn)出都應該是21505啊

陳靜老師 解答

2017-10-05 12:14

你好!管理費用和進項稅額轉(zhuǎn)出都應該是21505啊

陳靜老師 解答

2017-10-05 12:14

你好!管理費用和進項稅額轉(zhuǎn)出都應該是21505啊

陳靜老師 解答

2017-10-05 12:14

你好!管理費用和進項稅額轉(zhuǎn)出都應該是21505啊

陳靜老師 解答

2017-10-05 12:14

你好!管理費用和進項稅額轉(zhuǎn)出都應該是21505啊

陳靜老師 解答

2017-10-05 12:14

你好!管理費用和進項稅額轉(zhuǎn)出都應該是21505啊

陳靜老師 解答

2017-10-05 12:14

你好!管理費用和進項稅額轉(zhuǎn)出都應該是21505啊

陳靜老師 解答

2017-10-05 12:14

@643*545:你好!管理費用和進項稅額轉(zhuǎn)出都應該是21505啊

陳靜老師 解答

2017-10-05 12:14

@643*545:你好!管理費用和進項稅額轉(zhuǎn)出都應該是21505啊

陳靜老師 解答

2017-10-05 12:14

@643*545:你好!管理費用和進項稅額轉(zhuǎn)出都應該是21505啊

陳靜老師 解答

2017-10-05 12:14

你好!管理費用和進項稅額轉(zhuǎn)出都應該是21505啊

陳靜老師 解答

2017-10-05 12:14

你好!管理費用和進項稅額轉(zhuǎn)出都應該是21505啊

陳靜老師 解答

2017-10-05 12:14

你好!管理費用和進項稅額轉(zhuǎn)出都應該是21505啊

陳靜老師 解答

2017-10-05 12:14

你好!管理費用和進項稅額轉(zhuǎn)出都應該是21505啊

陳靜老師 解答

2017-10-05 12:14

你好!管理費用和進項稅額轉(zhuǎn)出都應該是21505啊

陳靜老師 解答

2017-10-05 12:14

你好!管理費用和進項稅額轉(zhuǎn)出都應該是21505啊

陳靜老師 解答

2017-10-05 12:14

你好!管理費用和進項稅額轉(zhuǎn)出都應該是21505啊

陳靜老師 解答

2017-10-05 12:14

你好!管理費用和進項稅額轉(zhuǎn)出都應該是21505啊

陳靜老師 解答

2017-10-05 12:14

你好!管理費用和進項稅額轉(zhuǎn)出都應該是21505啊

陳靜老師 解答

2017-10-05 12:14

你好!管理費用和進項稅額轉(zhuǎn)出都應該是21505啊

陳靜老師 解答

2017-10-05 12:14

你好!管理費用和進項稅額轉(zhuǎn)出都應該是21505啊

淡泊明志 追問

2017-10-05 12:18

12月31日,甲公司在財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)盤虧K材料550kg(單位成本230元/kg),經(jīng)查明,屬于管理失 
 
誤。盤虧材料的進項稅額為21505,請您代會計填寫記賬憑證。 
這個題目可能我沒表述清楚

陳靜老師 解答

2017-10-05 12:23

你好!  借:管理費用    21505   貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出   21505

淡泊明志 追問

2017-10-05 12:25

您這個答案不正確,老師

陳靜老師 解答

2017-10-05 12:26

陳靜老師會計師 : 你好! 借:管理費用 21505 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 21505

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!是借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額的轉(zhuǎn)出
2017-10-05 12:02:03
非正常損失,是指因管理不善造成被盜、丟失、霉爛變質(zhì)的損失。若盤虧原因?qū)儆诒槐I、丟失,則不得抵扣進項稅額。
2017-03-18 13:16:56
借;待處理財產(chǎn)損益 貸;原材料 應交稅費(進項稅轉(zhuǎn)出)
2016-11-18 17:25:15
是滴。
2017-08-28 15:45:17
你好,發(fā)現(xiàn)時就做進項轉(zhuǎn)出 做會計分錄,借,待處理財產(chǎn)損益-原材料,貸,原材料,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,借:管理費用,貸,待處理財產(chǎn)損益-原材料,
2020-02-23 07:39:49
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