股東用自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)做為公司出資,這個(gè)怎么處理, 問
您好,這個(gè)由第三個(gè)出個(gè)評(píng)估報(bào)告,計(jì)入無形資產(chǎn)里面 答
請(qǐng)問,我們是勞務(wù)公司,承包工程臨時(shí)用工超過300人,這 問
若按工資申報(bào)了個(gè)稅,要算 答
老師你好,就是我要去代開40萬的律師費(fèi),代開發(fā)票都 問
增值稅1%,城建稅等附加6%, 個(gè)稅支付企業(yè)代扣代繳,20% 答
我們是律師事務(wù)所,我們開給對(duì)方5萬律師費(fèi)發(fā)票,也有 問
那個(gè)不需要交印花稅的 答
您好,老師,請(qǐng)問,我每月的手續(xù)費(fèi)已記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用? 負(fù)數(shù) 答

老師好,想請(qǐng)教您,一般納稅人建筑企業(yè),2022年4月轉(zhuǎn)讓的股權(quán),簽訂的審計(jì)資料是2022年6月,想我問下您,新公司建賬的時(shí)間應(yīng)該是幾月?另,原公司的科目余額表中,包含現(xiàn)金余額、債權(quán)債務(wù)余額(即應(yīng)收、應(yīng)付賬款余額),應(yīng)該怎樣做賬呢?
答: 你好;? ?你科目余額表是好久的 ; 如果是4月轉(zhuǎn)讓的話 ;那么你 應(yīng)該是 5月建賬的? ? ?
你好,我的科目余額表的預(yù)付賬款科目和應(yīng)付賬款科目的余額和資產(chǎn)負(fù)債表上對(duì)應(yīng)不上
答: 你好,資產(chǎn)負(fù)債表 預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備) 而科目余額表是相關(guān)科目 的期末余額的代數(shù)和,所以是可能不同的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付賬款期末余額5604和科目匯總表的應(yīng)付賬款對(duì)不上,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款期末余額137,047.92和科目匯總表的應(yīng)付賬款對(duì)不上,預(yù)付賬款期末余額正確余額84851,應(yīng)付賬款期末余額正確余額46592.92
答: 你好,你看一下預(yù)付賬款的明細(xì),是不是有借方余額,還有貸方余額
同一個(gè)公司啟用了應(yīng)付和預(yù)付科目會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款金額跟余額表中科目余額不一致嗎?
請(qǐng)問老師,我剛接受一家公司,之前的科目余額表上應(yīng)付賬款期末余額在貸方為負(fù)數(shù),我這邊錄入期初數(shù)據(jù)可以直接錄成在借方正數(shù)嗎

