我公司是小規(guī)模,現(xiàn)在報(bào)7到9月的增值稅,7和8月沒(méi)有開(kāi)票,9月在網(wǎng)上代開(kāi)了三張普票第一張收入2087.38 稅額62.62 總金額2150第二張收入291.26 稅額8.74 總金額300后來(lái)在網(wǎng)上作廢了,又重新開(kāi)了一張。那本季度收入額應(yīng)該是第一張不含稅總金額2087.38加上第三張不含稅總金額91.26,為什么網(wǎng)上代開(kāi)本季度普票不含稅總金額還是2087.38
飛雪獨(dú)橋
于2017-10-01 18:17 發(fā)布 ??630次瀏覽
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李愛(ài)文老師
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
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直接與專管員聯(lián)系解決,可能稅務(wù)系統(tǒng)中這個(gè)數(shù)據(jù)沒(méi)能統(tǒng)計(jì)上。
2017-10-01 20:07:18

你好,同學(xué),是系統(tǒng)出問(wèn)題了,聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)和銀行,晚點(diǎn)解決。
2019-01-14 11:11:21

您好,根據(jù)您的描述,您應(yīng)該在A列填寫(xiě)不含稅銷售額7767(1165.05+6601.95),B寫(xiě)填寫(xiě)(50000-7767),即在A列中把12月份代開(kāi)的2張發(fā)票金額合計(jì)填入,因?yàn)楦鶕?jù)您的描述,您在8月將一張已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票沖紅,那么負(fù)數(shù)的銷售金額已經(jīng)計(jì)入8月(3季度),您在10月將一張已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票沖紅,那么負(fù)數(shù)的銷售金額已經(jīng)計(jì)入10月(四季度)
12月份代開(kāi)3張發(fā)票合計(jì)銷售額13592.24(1165.05+6601.95+5825.24),減去同屬4季度的負(fù)數(shù)銷售額(-5825.24),所以A列應(yīng)填寫(xiě)7767
2019-01-07 20:23:44

您好,就是按卷票和電子普票的合計(jì)金額報(bào)稅,您是按月申報(bào)還是按季度申報(bào)的,季度的就是低于30萬(wàn)免稅的
2019-06-08 18:34:43

您好
專票填在第一欄跟第二欄稅務(wù)代開(kāi)專票欄次 普通發(fā)票填在12欄 其他免稅銷售額里面
2022-10-17 13:36:41
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