老師你好,我想問(wèn)一下房產(chǎn)稅從租計(jì)征是不含增值稅 問(wèn)
是,房產(chǎn)稅從租計(jì)征是不含增值稅收入*0.12 答
全國(guó)會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái)里面的信息采集初 問(wèn)
直接看證書(shū)上記載的時(shí)間 答
師,公司找搬運(yùn)工裝貨是找的個(gè)人,要求個(gè)人要開(kāi)票給 問(wèn)
您好,這個(gè)開(kāi)勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)就可以 答
老師好,三季度所得稅預(yù)繳中“事項(xiàng)3“資產(chǎn)損失,這個(gè) 問(wèn)
若資產(chǎn)減值損失科目沒(méi)有金額,選擇否就可以 答
老師,中午好!請(qǐng)教下:我們公司發(fā)票跨月沖紅作廢,退貨 問(wèn)
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

上季度利潤(rùn)總額為471151.15,所得稅費(fèi)為484.95,本年累計(jì)利潤(rùn)總額為:440439.49,本年累計(jì)所得稅費(fèi)為709.14,當(dāng)期所得稅總額-19469.28,怎么計(jì)算本季度應(yīng)交所得稅額
答: 當(dāng)期所得稅總額-19469.28,有遞延所得稅嗎?應(yīng)交稅費(fèi)=(利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增-納稅調(diào)減)*所得稅稅率
老師,我是小規(guī)模納稅人,第一季度是盈利,利潤(rùn)總額522.42,所得稅費(fèi)用累計(jì)13.06,第二季度虧損,利潤(rùn)總額-148.74,不交所得稅,在填第二季度所得稅申報(bào)表時(shí),利潤(rùn)總額本年累計(jì)373.68,申報(bào)表利潤(rùn)總額按本年累計(jì)計(jì)算,算出了9.34的所得稅,第二季度不交所得稅,所得稅應(yīng)該還是13.06呀,如果是9.34就與利潤(rùn)表的所得稅本年累計(jì)數(shù)不一致了,怎么回事呢?該怎么調(diào)整
答: 您好,目前企業(yè)所得稅是累計(jì)預(yù)扣預(yù)交,多出部分按預(yù)交
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計(jì)算季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,為什么是用利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)X所得稅稅額,而不是用利潤(rùn)總額的本季度發(fā)生額X所得稅稅率呢?
答: 用累計(jì)數(shù)計(jì)算的企業(yè)所得稅,還減去之前的所得稅。


袁老師 解答
2017-10-01 15:57