
老師你好勞務(wù)派遣公司是怎么計(jì)算交稅的,比方這個(gè)月開了50萬的勞務(wù)費(fèi),支出工資40萬,怎么做分錄。怎么計(jì)算出應(yīng)納稅所得額
答: 借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi);借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬
老師你好,請問小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣服務(wù)公司企業(yè)所得稅是怎么計(jì)算征收的?勞務(wù)派遣人員工資怎么做賬的?個(gè)人所得稅不包括勞務(wù)派遣人員吧
答: 你好,同學(xué)。 企業(yè)所得稅根據(jù)利潤交納。 工資按正常的勞務(wù)成本處理,包含的
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,我想請教一下,勞務(wù)派遣公司按差額計(jì)稅開具5%的發(fā)票可以開具增值稅專用發(fā)票嗎?我舉個(gè)例子,假如A勞務(wù)派遣公司,派遣員工去B公司工作。B公司應(yīng)全額支付給70萬的錢,然后A勞務(wù)派遣公司再支付給員工30萬,最后A勞務(wù)派遣公司剩下40萬。如果A勞務(wù)派遣公司直接開具40萬差額征稅的發(fā)票給B公司,那么B公司付款70萬的錢給A勞務(wù)派遣公司。這樣票上金額和付款金額不是不一致了嗎,這樣站在A勞務(wù)公司和B公司的角度上,分別應(yīng)該怎么做賬啊,謝謝老師
答: 1.是的 2.你開票是按70開票,開具發(fā)票只是備注差額征稅,





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