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何處?
于2017-09-29 11:03 發(fā)布 ??915次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-09-29 11:07
借;相關科目 貸;應交稅費(進項稅額 ) 做這個調整分錄
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上年沒認證就填寫憑證的時候寫了進項稅,今年應該怎么調整
答: 借;相關科目 貸;應交稅費(進項稅額 ) 做這個調整分錄
發(fā)現(xiàn)上年有一張憑證錯誤,應該是借:應交稅金的進項寫成了借銷項。這個應該怎么調整
答: 你好 借:應交稅金-進項稅額 貸:應交稅金-銷項稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年的待認證進項稅少計了,今年調整的會計分錄如何寫
答: 你好,去年的待認證進項稅少計了,那是對應的材料或者商品多記了嗎?
在寫憑證的時候,應收票據(jù)收回貸方應該寫應收票據(jù),但是憑證上寫錯了,寫的應收賬款年底的時候怎樣沖銷怎樣寫憑證?
討論
上年的進項發(fā)票沒有認證也沒有做賬 今年應該怎么調賬?
老師 去年的進項稅有的多記了 有的少記了 今年怎么調整 是把去年相應的那張憑證 全額紅字發(fā)票 然后重新寫個正確寫的嗎 還是只是調整進項稅?
老師,你好。我想請問一下,2021年的時候收到專票做憑證的時候忘了做應交稅費-待認證進項稅科目,2022年怎么調整?
今年發(fā)現(xiàn)去年這張憑證錯誤,今年該怎么調整?跨年可以紅沖這張憑證嗎?重新做張正確的憑證: 新的憑證要把這進項稅額轉出,需要進成本。 分錄怎么做?要進以前年度損益調整嗎? 還是直接進成本就可以了
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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