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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-09-25 09:35

1,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是不影響銷售0申報(bào)的  
2,你需要申報(bào)無票收入嗎

605705823 追問

2017-09-25 09:42

1.老師,那我們沒有開發(fā)票的話,是不是還是可以0申報(bào)的? 
2.大部分收入是總公司撥的款,不確定能不能開發(fā)票;大部分銷售也是給分公司的研發(fā)費(fèi)用,不知道是否開發(fā)票,目前這些都是做預(yù)收和預(yù)付在做賬,這些我們可以一直掛預(yù)收和預(yù)付嗎? 
3.除了費(fèi)用支出,利潤總額填負(fù)數(shù)外,納稅申報(bào)和企業(yè)所得稅的季度申報(bào)都可以是0申報(bào)嗎?

鄒老師 解答

2017-09-25 09:45

1,沒有收入可以0申報(bào) 
2,沒有收入,費(fèi)用之前只能是掛預(yù)收,預(yù)付了 
3,需要根據(jù)利潤總額情況據(jù)實(shí)申報(bào),負(fù)數(shù)就按負(fù)數(shù),而不是0

605705823 追問

2017-09-25 09:48

@鄒老師:好的,謝謝老師,目前的進(jìn)項(xiàng)稅額還需要月底轉(zhuǎn)出嗎?

鄒老師 解答

2017-09-25 09:50

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額月底轉(zhuǎn)出是什么意思?

605705823 追問

2017-09-25 09:56

@鄒老師:做賬時(shí)借方有應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅的,后結(jié)轉(zhuǎn)到:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   和   應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   中,是不是只有銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候才有這個(gè)分錄?

鄒老師 解答

2017-09-25 09:57

你好,只有銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,有需要繳納增值稅是,才需要做這個(gè)分錄

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1,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是不影響銷售0申報(bào)的 2,你需要申報(bào)無票收入嗎
2017-09-25 09:35:23
你好你們是勾選認(rèn)證的話 可以在7.15號之前勾選認(rèn)證抵扣的
2019-07-04 13:21:30
您好,不可以延遲申報(bào)。
2019-01-11 18:24:16
這個(gè)月10月還是申報(bào)9月的,按10%執(zhí)行
2019-10-08 15:07:52
你好什么理由做沖回
2019-06-05 08:28:24
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