老師,購(gòu)銷合同的印花稅,要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問(wèn)
購(gòu)銷合同印花稅計(jì)稅依據(jù): 按合同:若合同分價(jià)稅,以不含稅價(jià)款;未分,含增值稅。 按實(shí)際:采購(gòu)看原材料等借方 %2B 進(jìn)項(xiàng)不含稅,銷售看收入貸方 %2B 銷項(xiàng)不含稅(需剔除非購(gòu)銷、調(diào)整特殊情況)。 定期匯總:匯總當(dāng)期購(gòu)銷金額,再分價(jià)稅情況。 答
個(gè)稅收入申報(bào)有誤,我先改了7月的,數(shù)據(jù)不對(duì),又把1-6 問(wèn)
您好,你點(diǎn)更正就可以了 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 都是從廠家直接發(fā)到 問(wèn)
您好,有發(fā)票和出庫(kù)存單就可以 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下房東在2023年的12月底前開(kāi)具了202 問(wèn)
你好,這個(gè)房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師,你好,我這里有臺(tái)固定資產(chǎn),原值1106.19元,截止8 問(wèn)
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 答

我們是一家靠P2P互聯(lián)網(wǎng)募集資金,把款貸出去的公司,利息收入和成本怎么確認(rèn)?按照起息時(shí)間嗎?起息時(shí)間屬于哪個(gè)月就把收入成本放在那個(gè)月?
答: 您好,利息收入和成本,就是按您說(shuō)的,按照起息時(shí)間,起息時(shí)間屬于哪個(gè)月就把收入成本放在那個(gè)月。
老師,互聯(lián)網(wǎng)公司前期沒(méi)有收入,現(xiàn)收到一筆35元的銀行利息,應(yīng)該做什么分錄呢?
答: 借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi) 負(fù)數(shù) 借銀行
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這道題的第三問(wèn),2019年12月31日確認(rèn)利息收入的攤余成本為什么不是1015.35*6%-50呢?
答: 利息是1.5才支付,所以不減去后面的


最美的白胖子-Sally 追問(wèn)
2017-09-24 18:31
王雁鳴老師 解答
2017-09-24 17:46
王雁鳴老師 解答
2017-09-24 18:16
王雁鳴老師 解答
2017-09-24 19:16