
年末時暫估余額都沖零怎么做分錄,
答: 您好,按原分錄紅字沖即可。
老師,年末這幾個有余額怎么做分錄
答: 根據(jù)圖片,年末將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤即可: 借:利潤分配-未分配利潤 3738926.74 貸:本年利潤 3738926.74 由于虧損,不需要計提法定盈余公積。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,想問下當(dāng)年加計抵減已經(jīng)做抵減,但是賬上未做,另外還有余額,應(yīng)該怎么做分錄
答: 你好,加計抵減只用在申報的時候抵減增值稅,在其他收益,政府補助反應(yīng) 余額在以后可繼續(xù)抵

