
有一筆分錄做錯了,但一直調(diào)不平,原分錄為借:其他應(yīng)付款2000,貸:管理費(fèi)用2000,借:其他應(yīng)付款2000紅字,貸:管理費(fèi)用2000紅字但我想這樣做,借其他應(yīng)付款2000元,貸應(yīng)付福利費(fèi)2000元,但其他應(yīng)付款貸方要比資產(chǎn)負(fù)債表多2000元
答: 你好!你3個分錄,按你上面的順序一個個做下來就應(yīng)該沒問題了。
購書,5月借了一筆購書款3000,1000元是我單位付款,2000是為下屬單位墊付款,6月報(bào)銷發(fā)票開了3000元,下屬單位交墊付款2000元可以這樣做分錄嗎借款時:借:其他應(yīng)收款~借款1000 借:其他應(yīng)收款~墊付款2000 貸:銀行存款3000報(bào)銷時: 借: 管理費(fèi)用1000 貸:其他應(yīng)收款~借款下屬單位交墊付款: 借:銀行存款2000 貸:其他應(yīng)收款~墊付款2000
答: 員工借款時: 借:其他應(yīng)收款--員工 3000 貸:銀行存款 3000 報(bào)銷時:(用途如果是管理部門使用) 借:管理費(fèi)用 1000 其他應(yīng)收款--單位 2000 貸:其他應(yīng)收款---員工 3000 收到款項(xiàng),借:銀行存款 2000 貸:其他應(yīng)收款--單位 2000
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,比如我們10月發(fā)生了一筆費(fèi)用,我發(fā)票還沒到,也沒付款,我就計(jì)提了,我計(jì)提的金額是1900,借:管理費(fèi)用 1900 貸:其他應(yīng)付款 1900,到了11月份,我們的發(fā)票實(shí)際金額是2000,實(shí)際支付也是2000,那我在11月還需要做一筆100塊錢的補(bǔ)計(jì)提嗎?11月的分錄是做,借:其他應(yīng)付款1900 借:管理費(fèi)用100 ,貸:現(xiàn)金 2000,還是做,借:管理費(fèi)用 100 貸:其他應(yīng)付款 100 和借:其他應(yīng)付款 2000 ,貸:現(xiàn)金2000
答: 最好辦法是紅沖:借:管理費(fèi)用 -1900 貸:其他應(yīng)付款 -1900,重做:借:管理費(fèi)用 2000 貸:現(xiàn)金2000

