
現(xiàn)在政策管的嚴,老板沒有多的進項,又不想多交稅,有什么辦法,可以解決呀!
答: 你好,沒有進項就只能是多交點增值稅了
這個月報稅時我發(fā)現(xiàn)我計算稅負的時候算錯了,進項稅勾少了,需要多交稅款,!現(xiàn)在在勾選進項票可以嗎?元月份已經(jīng)抄稅了
答: 你好,你公司如果是勾選認證的,現(xiàn)在還可以勾選認證進項發(fā)票,正常抵扣12月份的增值稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關于商場代銷業(yè)務,有一點不明白,因為不是買斷,所以進項跟銷芾=項金額是一致的。也就是當商家把代銷品銷售后,廠家會開一增專票,即是商家取得了進項進項,那這個一致的銷項是誰開的呢?是商家開給廠家的嗎?具體分錄是如何處理的。其時商家是直接面對消費者銷售的,賣的時候已包含了銷項稅金,豈不是重了,要多交稅金,代銷收入也要交稅,
答: 你好,商場面對的是客戶,廠家面對的是商場,他們開出去與進來票金額一樣的,那么進項與銷項一致了,但商場收廠家手續(xù)費時是需要開票給廠家。實際商場只交這部分收入的稅金而已,并沒重重多交。


鄒老師 解答
2017-09-19 13:17
鄒老師 解答
2017-09-19 13:45