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送心意

李愛文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-09-18 17:15

屬于融資購買車輛,付款,計(jì)入長期應(yīng)付款處理。

娜娜 追問

2017-09-18 17:20

@李愛文老師:比如車輛是10萬元,分2年,每個(gè)月付款4583。但是總的兩年下來實(shí)際一共付款11萬元,多出來的一萬元記入哪里

李愛文老師 解答

2017-09-18 17:25

一、 
借:固定資產(chǎn) 
  未確認(rèn)的融資費(fèi)用 
   貸:長期應(yīng)付款 
     銀行存款 
二、付款的時(shí)候, 
  借:長期應(yīng)付款 
   貸:銀行存款 
  借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 
   貸:未確認(rèn)的融資費(fèi)用(長期應(yīng)付款的攤余成本×實(shí)際的利率)

娜娜 追問

2017-09-18 17:29

@李愛文老師:未確認(rèn)的融資費(fèi)用會(huì)計(jì)科目是什么?

李愛文老師 解答

2017-09-18 17:30

就是你需要多付的1萬元,屬于融資的費(fèi)用

娜娜 追問

2017-09-18 17:34

@李愛文老師:(⊙o⊙)哦。如果說老板是通過私戶每個(gè)月付的車款,那就不用做分錄了嗎?直接拿回來的發(fā)票就做借:固定資產(chǎn)     貸:實(shí)收資本

李愛文老師 解答

2017-09-18 17:43

二、付款的時(shí)候, 
  借:長期應(yīng)付款 
   貸:其他應(yīng)付款——XX老板 
  借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 
   貸:未確認(rèn)的融資費(fèi)用(長期應(yīng)付款的攤余成本×實(shí)際的利率)  
 
分錄改一下,屬于老板墊付的款

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屬于融資購買車輛,付款,計(jì)入長期應(yīng)付款處理。
2017-09-18 17:15:41
借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款
2019-09-09 11:01:10
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2023-12-10 17:13:10
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚的
2022-12-03 16:26:26
您好 (1)2021年年末應(yīng)收賬款賬戶余額為120000元,編制計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄 120000*0.05=6000 借:信用減值損失 6000 貸:壞賬準(zhǔn)備 6000 (2)2022年9月20日,華寶公司確認(rèn)南風(fēng)公司所欠貨款5600元為壞賬編制注銷壞賬的會(huì)計(jì)分錄。 借:壞賬準(zhǔn)備 5600 貸:應(yīng)收賬款 5600 (3)2022年年末應(yīng)收賬款賬戶余額為90000元,編制計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄。 90000*0.05=4500? ?4500%2B5600-6000=4100 借:信用減值損失 4100 貸:壞賬準(zhǔn)備 4100
2023-03-25 14:52:16
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