
去年有一票金額是歐元9036出口沒退稅,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,國稅要求補稅會計分錄怎么做啊
答: 你好,先沖銷出口的分錄 然后做 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
本年發(fā)生的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷應(yīng)該怎么做賬?16年有一批出口貨物因為出口退稅申報延期了而轉(zhuǎn)為了內(nèi)銷。昨天去稅局補交了稅款,現(xiàn)在要怎么做賬報表已經(jīng)更正過來了 求分錄
答: 1、按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計提銷項稅額?! ? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2、按照單證不齊出口銷售額乘以征退稅率之差沖減進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?!? 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)(紅字) 3、按照單證不齊出口銷售額乘以退稅率沖減免抵稅額。 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額)(紅字) 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(紅字)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
今年要補做去年未入賬的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷收入25973元增值稅4400元附加稅440及滯納金200元,整個分錄要怎么做?分錄及金額都列出來
答: 我們是生產(chǎn)型企業(yè)
問下,去年國稅報稅系統(tǒng)有填進(jìn)項轉(zhuǎn)出,但賬上沒做,現(xiàn)在要補做,會計分錄怎么處理呢
外貿(mào)企業(yè),去年有一單貨物已收到出口退稅,但因為質(zhì)量不過關(guān),今年把這單已收到的出口退稅歸還國庫,并要做內(nèi)銷收入計提銷項稅金,此筆收入怎么做會計分錄?
我公司現(xiàn)在因為申報的問題現(xiàn)在要把去年的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,補征六千塊的增值稅,現(xiàn)在會計分錄怎么做?
就是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,去年一筆今年做轉(zhuǎn)內(nèi)銷,讓走到無票收入,按完全出口額乘以稅率出銷項,請問會計分錄怎么寫

