
要開個成本票發(fā)票,但是要交稅點給對方,應該怎么做這筆分錄,發(fā)票金額是10000元,要交給對方的稅點是300,該怎么做賬呢
答: 借;主營業(yè)務成本 營業(yè)外支出 300 貸;銀行存款等科目
老師,您好,請問一下去年做賬成本做了暫估款,現(xiàn)在票來了 可以直接修改12月份的賬還是說在今年沖銷呢,主要是現(xiàn)在的發(fā)票金額比之前暫估款多,具體怎么做分錄呢
答: 先把去年暫估的沖了然后再做賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想請問,一個月收到的模具發(fā)票金額達20多萬的,我該怎么入賬才能不突增成本,具體該怎么做分錄呢?謝謝!
答: 你好,收到的要計入收入,對應的成本正常結轉成本 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 借:主營業(yè)務成本 貸:相關科目


benben 追問
2017-09-18 10:55
鄒老師 解答
2017-09-18 10:59