您好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下 ,我有一筆業(yè)務(wù)是這樣子的,2024年 問(wèn)
需要當(dāng)時(shí)法人墊付款的付款記錄 答
開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)大類(lèi)和進(jìn)項(xiàng)大類(lèi)不一樣怎么辦 問(wèn)
你們是商貿(mào)行業(yè),必須要保持一致的,是生產(chǎn)制造可以不一致 答
老師,我現(xiàn)在要補(bǔ)交2023年的增值稅,那要怎么做會(huì)計(jì) 問(wèn)
您好, 借:利潤(rùn)分配-未分配 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 答
老師,上個(gè)月發(fā)放工資時(shí)從A賬戶(hù)轉(zhuǎn)了一筆款到B賬戶(hù), 問(wèn)
同學(xué),你好 A 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 營(yíng)業(yè)外收入2000 答
老師,公司A中了一個(gè)標(biāo)分包 -----公司(B),B公司因缺資 問(wèn)
同學(xué),你好 是可以的,只要有相關(guān)的合同,業(yè)務(wù)真實(shí) 答

在全面盤(pán)點(diǎn)中,期初數(shù)據(jù)就是,現(xiàn)金,銀行存款,存貨的金額,固定資產(chǎn)的金額,往來(lái),的價(jià)格總和,可以這樣說(shuō)嗎?
答: 你好!可以這么說(shuō),但恰當(dāng)?shù)恼f(shuō)整個(gè)科目余額表的數(shù)字反映上去就行。
老師您好;幾年的公司未建賬,全面盤(pán)點(diǎn),包括現(xiàn)金,銀行存款,存貨,固定資產(chǎn),往來(lái),編制盤(pán)點(diǎn)表,作為期初數(shù)據(jù),以后根據(jù)票據(jù)編制憑證,記賬,出具報(bào)表就行了。但是像存貨,固定資產(chǎn)這些當(dāng)時(shí)都沒(méi)有票據(jù),怎么核算其成本,再盤(pán)點(diǎn)進(jìn)來(lái)的,稅務(wù)局認(rèn)可嗎
答: 你好,沒(méi)有票據(jù)可以入賬的,只是沒(méi)有發(fā)票的相關(guān)費(fèi)用需要在年度匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整,沒(méi)有問(wèn)題的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我是說(shuō)貨幣資金的期末數(shù)減期初數(shù)不等于現(xiàn)金流量表里的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額,是不是我資產(chǎn)負(fù)債里調(diào)了銀行存款的期初數(shù)和存貨還有未分配利潤(rùn),然后現(xiàn)金流量表減現(xiàn)金的期初數(shù)余額這欄也要減銀行存款這個(gè)數(shù)據(jù)呢,減后兩張表的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額不一樣,應(yīng)該哪里改?就是相差調(diào)的銀行存款數(shù)據(jù),后面那張是補(bǔ)充資料那張
答: 你是什么處理錯(cuò)誤,會(huì)調(diào)整銀行存款的期初數(shù)

