
就是一般納稅人,八月份已經(jīng)有進(jìn)項,認(rèn)證了,沒銷項,就是在增值稅報表留抵是嗎
答: 您好,是的,但是前提要填寫到當(dāng)期認(rèn)證,當(dāng)期抵扣的欄目中。
現(xiàn)在要報一般納稅人的增值稅 這家一般納稅人7月份只開了銷項發(fā)票沒有進(jìn)項 但是上期有留抵(進(jìn)項)這個留抵我要怎么報 也就是說增值稅申報表我要怎么填
答: 留抵申報表里自動顯示的,你直接填完銷項后,主表可以看到銷項一留抵后的應(yīng)交稅額的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2月份進(jìn)項票沒有回來沒有認(rèn)證,但是開了銷項發(fā)票,就交了增值稅20萬 下個月我把進(jìn)項認(rèn)證了,留抵就特別大,現(xiàn)在留抵一直抵不完,但是我手里已經(jīng)沒有庫存了,這個留抵怎么能處理
答: 留底的增值稅進(jìn)項一直留著可以以后期間抵扣
一般納稅人,八月申報后留抵稅額是10元,九月沒有銷項稅額,進(jìn)項稅額是2元,十月在增值稅發(fā)票認(rèn)證勾選認(rèn)證2元,怎么增值稅主表的留抵稅額還是10元,為什么不是12元
一般納稅人公司,2月份有進(jìn)項稅額6萬多,已認(rèn)證!但是2月份沒有收入,也就沒有銷項稅額,這個已認(rèn)證的6萬多進(jìn)項稅額可以下月在抵扣嗎?
一般納稅人每月開進(jìn)來的進(jìn)項稅都要到增值稅平臺勾選認(rèn)證完嗎?銷項小于進(jìn)項是不就留抵了
一般納稅人2月份進(jìn)項專票回來了,已經(jīng)在系統(tǒng)里認(rèn)證了,但是2月份沒有出項就只有留底,等3月份開了票再抵扣,我在賬上怎么做分錄!





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