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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-09-15 11:44

你好!你不是沒做進項嗎?就不用轉(zhuǎn)出了。

左岸 追問

2017-09-15 11:52

老師,我把前月做的憑證用紅字沖了,然后在按照收到專票時做,借:庫存商品  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額   貸:應(yīng)付賬款   然后做一筆   借:庫存商品   貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額    
這樣是不是在做無用功?

宋生老師 解答

2017-09-15 14:00

你好!你之前的分錄怎么做的

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相關(guān)問題討論
你好!你不是沒做進項嗎?就不用轉(zhuǎn)出了。
2017-09-15 11:44:23
您好,不需要進項稅轉(zhuǎn)出
2022-06-14 17:17:31
你好! 借:應(yīng)交稅金-進項稅額 貸:應(yīng)交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出 與庫存商品無關(guān),無需調(diào)整
2017-12-23 08:11:52
你好,學(xué)員,新年好 這個不需要過度的
2022-02-08 19:16:47
是的,你寫的是對的,是的,
2020-06-15 09:18:11
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