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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-15 08:15

我是按照實(shí)際銀行入賬就是一進(jìn)一出、貸款進(jìn)來(lái)立馬出去、沒(méi)有收入一直是負(fù)數(shù)利潤(rùn)

淺若夏沫 追問(wèn)

2017-09-15 08:55

稅務(wù)那邊就糾結(jié),我這邊借錢(qián)出去沒(méi)有收他們利息收入這塊,這應(yīng)該也算收入一種,要是做進(jìn)去利潤(rùn)不就不會(huì)是負(fù)數(shù)了。

王雁鳴老師 解答

2017-09-14 21:21

您好,如果要修改的話,建議按銀行對(duì)賬單上實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù),以及相關(guān)的票據(jù)來(lái)編制憑證處理。然后再根據(jù)憑證記賬,出具財(cái)務(wù)報(bào)表,并申報(bào)納稅。

王雁鳴老師 解答

2017-09-15 08:36

您好,就按銀行賬處理就行,按實(shí)際票據(jù)入賬即可。其他也沒(méi)有辦法啊,總不能瞎編收入啊。

王雁鳴老師 解答

2017-09-15 08:56

您好,也是的,可以盡量催收利息吧。確實(shí)也不能白讓其他公司使用借款的。

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您好,如果要修改的話,建議按銀行對(duì)賬單上實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù),以及相關(guān)的票據(jù)來(lái)編制憑證處理。然后再根據(jù)憑證記賬,出具財(cái)務(wù)報(bào)表,并申報(bào)納稅。
2017-09-14 21:21:24
你好,應(yīng)當(dāng)是加上其他業(yè)務(wù)收支 是由損益結(jié)轉(zhuǎn)而來(lái)的
2017-03-16 15:47:36
是這樣結(jié)轉(zhuǎn)損益科目的。分錄沒(méi)有問(wèn)題。
2018-10-25 15:20:05
你好? ?是的。包括這部分了??
2021-07-08 16:59:40
研發(fā)支出--費(fèi)用化支出月末要結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用科目,管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)科目。
2018-03-16 09:37:32
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