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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-14 14:02

你好!借預(yù)付賬款 貸銀行存款

Soulmate.H 追問

2017-09-14 14:03

如果我們不打算設(shè)置預(yù)付賬款呢?

宋生老師 解答

2017-09-14 14:03

你好!那你計(jì)入應(yīng)付賬款

Soulmate.H 追問

2017-09-14 14:08

@宋老師:那就是,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。等產(chǎn)品入庫(kù)后安裝入庫(kù)單(無(wú)發(fā)票),我再安裝入庫(kù)單做分錄,借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款。如果是以后還要寄給加工廠的話,我就寫,借:原材料  貸:應(yīng)付賬款。寄給加工廠以后,支付加工費(fèi),則:委托加工物資,貸:銀行存款。原材料的出庫(kù):借:委托加工物資,貸:原材料?這個(gè)中間有錯(cuò)誤的地方嗎?

宋生老師 解答

2017-09-14 14:09

你好!1.轉(zhuǎn)材料到加工單位 
  借:委托加工物資 
    貸:原材料 
  2. 計(jì)算支付加工費(fèi) 
  借:委托加工物資 
    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 
     
    貸:應(yīng)付賬款 
  3.收回加工完成產(chǎn)品 
  借:庫(kù)存商品 
    貸:委托加工物資(包括材料及加工費(fèi))

Soulmate.H 追問

2017-09-14 14:10

@宋老師:我們是小規(guī)模納稅人,我做的是內(nèi)賬,可能不涉及稅。那老師,我的上面的理解是正確的吧?

宋生老師 解答

2017-09-14 14:13

你好!你的這個(gè)有點(diǎn)亂。你按我上面的,只是不要寫稅

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相關(guān)問題討論
你好!借預(yù)付賬款 貸銀行存款
2017-09-14 14:02:33
你好,還是需要走個(gè)入庫(kù),銷售的過(guò)程的
2016-08-15 15:36:31
之前做了應(yīng)付賬款嗎?
2020-06-02 16:08:55
你好,賬務(wù)上還是需要先計(jì)入庫(kù)存商品,銷售了就結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物的成本的
2016-08-15 15:34:48
你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2019-08-20 10:53:22
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