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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-09-13 21:33

你好,收入沖紅,相應的成本也需要沖銷的          
借;應付職工薪酬   原材料等科目  貸;主營業(yè)務成本

angel 追問

2017-09-13 21:36

老師,電費發(fā)票之前做賬的時候借主營業(yè)務成本   應交稅費,  現(xiàn)在怎么沖回?是不是做錯了?

鄒老師 解答

2017-09-13 21:37

借;應付賬款等科目   貸;主營業(yè)務成本 
做計入成本的相反分錄

angel 追問

2017-09-13 21:48

老師,交電費的錢也沖回來?

鄒老師 解答

2017-09-13 21:52

你好,錢一般是掛賬,因為你只是成本沖回,電費款項并沒有退回

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相關(guān)問題討論
借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款。
2020-09-07 21:16:19
借 固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅 進項稅額 貸銀行存款 或應付賬款
2020-06-16 09:36:42
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-09-16 17:04:36
借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅
2019-04-02 23:31:24
您好!你8月正常做就好了。9月做紅字的分錄。
2018-09-04 16:24:18
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