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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-03-20 15:53

老師,進(jìn)貨如果在銷售當(dāng)期未取得發(fā)票,但款項(xiàng)已經(jīng)支付,該如何入賬?

吳月柳 解答

2017-03-20 15:47

借:庫存商品  貸:銀行存款

吳月柳 解答

2017-03-20 16:03

如果后期能拿到票就做暫估,借:庫存商品   貸:應(yīng)付賬款-暫估

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相關(guān)問題討論
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款。
2020-09-07 21:16:19
借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 或應(yīng)付賬款
2020-06-16 09:36:42
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-09-16 17:04:36
借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-04-02 23:31:24
您好!你8月正常做就好了。9月做紅字的分錄。
2018-09-04 16:24:18
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