
購買固定資產(chǎn)當(dāng)月未認(rèn)證的進項發(fā)票怎么做分錄
答: 您好,借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費-待認(rèn)證增值稅,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
已收到固定資產(chǎn)和進項發(fā)票,但進項發(fā)票想要明年認(rèn)證,請問分錄怎么做
答: 借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費 -待認(rèn)證進項稅額 貸銀行存款等
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司購入一臺設(shè)備485000元,但是發(fā)票對方是分開開的,就是5月開了2張發(fā)票,6月開了1張發(fā)票,還有兩張發(fā)票未開。這樣我怎么入賬呢?我5月份收到的發(fā)票(進項發(fā)票),5月份的賬上我就入了固定資產(chǎn),但是6月份我該折舊嗎?還是等發(fā)票收齊了,再進行折舊呢? @宋老師:這臺設(shè)備是5月開始投入使用的,之前5.6月收到的發(fā)票我都是按照發(fā)票的金額入了固定資產(chǎn),沒有暫估??梢栽?月份的賬上補上暫估的分錄嗎?然后補計提嗎?補6月份的計提?
答: 你好!是這樣,如果你沒有暫估,你就補上,按全額來暫估,等到發(fā)票收完之后,直接貼在暫估的分錄里面就可以了 至于折舊,你可以補提

