
上月分公司代收的收入我司未入賬,這個月收到錢后要作沖減未達項,怎么做分錄,?
答: 一、上月肯定是沖減應收賬款,掛了分公司的其他應收款,上月分錄: 借:其他應收款——XX分公司 貸:應收賬款——X公司 一、本月賬務處理是: 借:銀行存款 貸:其他應收款——XX分公司
上月分公司代收的收入我司未入賬,這個月收到錢后要作沖減未達項,怎么做分錄,?是現(xiàn)在分公司把錢給到總公司這邊,總公司要做沖減未達賬項
答: 借:銀行存款貸:其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月未開票收入9945 這個月開票收入33618 怎么沖未開票收入 分錄怎么做
答: 你好,你前面是做預收賬款核算嗎





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