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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2017-09-13 14:34

請求一下會計分錄,謝謝

陳靜老師 解答

2017-09-13 14:24

把社會意外保險和工資二項(xiàng)金額分開做就行了.

陳靜老師 解答

2017-09-13 14:41

借:其他應(yīng)付款-員工墊付 
    管理費(fèi)用-單位社保 
    其他應(yīng)付款-個人社保 
    貸:現(xiàn)金或銀行存款

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相關(guān)問題討論
把社會意外保險和工資二項(xiàng)金額分開做就行了.
2017-09-13 14:24:46
您好,員工報銷時 借:XX費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,發(fā)工資的時候 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2019-03-04 13:40:17
你好!借應(yīng)付職工薪酬3000 貸現(xiàn)金 1500 其他應(yīng)付款-老板1500
2019-07-30 17:26:12
你好!不跨年度直接做應(yīng)付職工薪酬就可以,去年的就要通過以前年度損益調(diào)整科目
2018-06-13 15:58:01
你好,管理費(fèi)用-職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬 然后付款 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款。 如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價,謝謝。
2018-06-13 15:43:55
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