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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-09-13 11:43

你好!那是因為你有預(yù)收的了。

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相關(guān)問題討論
你好!那是因為你有預(yù)收的了。
2017-09-13 11:43:54
上述說法在不考慮重分類的情況下是對的,另外在沒有計提環(huán)賬準(zhǔn)備的情況下是對的
2017-11-21 18:24:55
同學(xué)你好,這種情況財務(wù)軟件生成財務(wù)報表時會自動重分類,將應(yīng)收賬款貸方余額計入預(yù)收賬款項目。應(yīng)付賬款借方余額計入預(yù)付賬款項目。
2019-05-11 22:30:54
你好,需要知道你現(xiàn)金流量表是6月份的,還是1-6月份的。
2016-07-08 16:04:25
你好 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備) 明細(xì)賬應(yīng)收余額是在貸方300,就填寫在預(yù)收賬款欄次才是的
2020-04-28 16:46:31
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