
老師,我們公司是先付貨款,然后供應(yīng)商再發(fā)貨給我們,發(fā)票下個月才回來,比如付空調(diào)款3000,下個月發(fā)票回來上面開的金額是 2500,剩下的500返回給我們,怎么做賬啊
答: 借:預(yù)付賬款 3000 貸:銀行存款 借:庫存商品 2500 借:銀行存款500 貸:預(yù)付賬款 3000
老師,以前會計做賬,本來是轉(zhuǎn)給一家供應(yīng)商的錢,她做賬掛了另一家公司,收到發(fā)票又掛了收到貨款的那家公司,這樣導(dǎo)致一家公司有個沒付的錢,一家公司有個沒收到發(fā)票,而且還是18年的賬,這樣我應(yīng)該怎么調(diào)???
答: 你好,可以把之前錯誤的沖銷,然后做一筆正確的分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司實際應(yīng)付某公司貨款為:6000元 ,供應(yīng)商 開的發(fā)票是2萬元,內(nèi)帳怎么做賬??
答: 發(fā)票與貨款差額的原因是什么


=_= 追問
2017-09-13 17:08
方老師 解答
2017-09-13 18:14