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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-09-12 16:58

應該這樣說,合同簽的是81600,我們給70000的現(xiàn)金并收到票,現(xiàn)在以貨抵11600,這11600怎么做分錄錄?

千尋 追問

2017-09-12 17:01

這樣我們就要繳稅了呀

鄒老師 解答

2017-09-12 16:49

借;應付賬款  貸;主營業(yè)務收入  應交稅費 
是你公司給對方開具發(fā)票

鄒老師 解答

2017-09-12 16:59

借;應付賬款 11600 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費

鄒老師 解答

2017-09-12 17:05

你好,是的,本來而是你們實現(xiàn)的收入

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相關問題討論
借;應付賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費 是你公司給對方開具發(fā)票
2017-09-12 16:49:40
您好!可以的,借xx費用-勞務費 貸應付賬款等
2017-12-07 09:13:18
可以的,借:管理費用- 貸現(xiàn)金
2016-04-04 11:39:58
會計上轉讓時就應該一次確認收入,但納稅時點是在收款時。 若沒開票應借應收帳款,貸營業(yè)收入,應交稅費-待轉銷項稅 開票時借應交稅費-待轉銷項稅,貸應交稅費-銷項稅額 收款時借銀行存款,貸應收帳款
2019-09-16 18:16:16
借;預付賬款 貸;銀行存款
2017-07-10 22:03:13
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