
稅務局查到我們16年有一張進項票有問題,需要補繳稅款,現(xiàn)在我們也補繳了 這個要怎么樣入賬呢
答: 你好!借庫存商品 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 然后借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
進項發(fā)票已抵扣,稅務局通知因?qū)Ψ狡髽I(yè)未繳稅,要求我司做進項稅額轉(zhuǎn)出,并補繳稅款,請問分錄該怎么做?如下月對方補繳的稅款,我方該怎么處理。謝謝
答: 你好,什么業(yè)務的發(fā)票,那年的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司有幾張專票被列為異常發(fā)票,拿著罰單已經(jīng)去稅務局補交了稅款?,F(xiàn)在專管員又讓報稅時做進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣是不是等于有要補繳稅款?
答: 你進項轉(zhuǎn)出了就可以了,只是進項轉(zhuǎn)出了

