
有位合作商從我們公司拿了一批貨,我們是以成本的價格出給這位合作商,并且簽訂合同約定到時以銷售利潤分成,然后合作商支付我們50萬的成本貨款。但是貨款入賬,貨物已發(fā)到合作商倉庫半年之后,合作商以不符合要求為由要求退貨并退還貨款,我們老板不答應(yīng),但同意如果別的客戶需要貨物時可以優(yōu)先從合作商那里出貨,到時再以利潤分成?,F(xiàn)在的情況是,我半年前把該合作商50萬的以預(yù)付款的賬目做賬,那批貨我們公司與該合作商都有銷售,哪邊銷售出去哪邊收款,對于這批貨的銷售款我該如何做分錄?
答: 改錯:我半年前把該合作商50萬的以預(yù)收款的賬目做賬
老師為了減少利潤,暫估的成本怎樣做分錄?
答: 您好 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
利潤太高,想做高成本怎么做分錄
答: 你好,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品 可以多結(jié)轉(zhuǎn)些成本
由于上個月發(fā)貨成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,造成的庫存多于實際,凈利潤也多很多,這個月怎么做分錄調(diào)整啊
老師,去年整體是虧了23441,今年12月份有利潤30萬。我還不太懂想問1.本年利潤要在這個做賬月份12月結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去嗎?2.什么是彌補?怎么做分錄去彌補去年的虧損?
老師,用軟件做賬收入,成本就不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的那幾筆分錄就不要再做了吧,不是自動結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?
老師,我想問一下裝修公司代主材商收主材款然后按進(jìn)度把主材款付給主材商家,從中間抽取差價做公司利潤,像這種平時怎么做分錄,年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?


李愛文老師 解答
2017-09-16 13:39