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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2017-09-12 09:42

我計提了營業(yè)稅金及附件,也計提了增值稅,是這樣,我按銷項-進項算的增值稅,沒錯,但是我有張海關留抵增值稅,我在報稅時打印通知書看到了,相當于我0申報增值稅,城建稅我是先申報的,所以相當于多繳納了增值稅, 
多繳納了附加稅 
城建稅已扣繳成功

方亮老師 解答

2017-09-12 15:46

本月編制如下調(diào)整分錄即可: 
借:應交稅費-應交城建稅 
貸:稅金及附加

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增值稅零申報是指增值稅納稅人可以在確定的稅務期間依照有關規(guī)定,通過網(wǎng)上申報系統(tǒng)把稅收繳納額填寫為零的方式進行申報。 隨增值稅附征的城市維護建設稅也可以采取零申報的方式。這種方式適用于納稅人在某稅務期間,無需向稅務機關繳納城市維護建設稅,可以直接在網(wǎng)上申報系統(tǒng)上進行零申報的情況。另外,零申報還總體分為完全零申報和部分零申報兩種情況,具體情況根據(jù)實際情況具體分析。 舉例來說,某企業(yè)在某稅務期間,當月銷售額為0,且也免征增值稅,則該企業(yè)可以直接在網(wǎng)上申報系統(tǒng)上將隨增值稅附征的城市維護建設稅申報填為0進行零申報。
2023-02-27 12:28:01
作者:戈壁流沙 鏈接:https://www.zhihu.com/question/62325532/answer/468516017 來源:知乎 著作權(quán)歸作者所有。商業(yè)轉(zhuǎn)載請聯(lián)系作者獲得授權(quán),非商業(yè)轉(zhuǎn)載請注明出處。 報稅流程:  1、地稅申報的稅金有:營業(yè)稅、城建稅、教育費附加、個人所得稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅?! 。?)每月7號前,申報個人所得稅?! 。?)每月15號前,申報營業(yè)稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加?! 。?)印花稅,年底時申報一次(全年的)。 ?。?)房產(chǎn)稅、土地使用稅,每年4月15號前、10月15號前申報。但是,各地稅務要求不一樣,按照單位主管稅務局要求的期限進行申報。 ?。?)車船使用稅,每年4月份申報繳納。各地稅務要求也不一樣,按照單位主管稅務局要求的期限進行申報?! 。?)如果沒有發(fā)生稅金,也要按時進行零申報?! 。?)納稅申報方式:網(wǎng)上申報和上門申報。如果網(wǎng)上申報,直接登陸當?shù)氐囟惥志W(wǎng)站,進入納稅申報系統(tǒng),輸入稅務代碼、密碼后進行申報就行了。如果是上門申報,填寫納稅申報表,報送主管稅務局就行了?! ?、國稅申報的稅金主要有:增值稅、所得稅?! 。?)每月15號前申報增值稅?! 。?)每季度末下月的15號前申報所得稅?! 。?)國稅納稅申報比較復雜,需要安裝網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng),一般國稅都要對申報單位進行培訓的?! 〕悎蠖惲鞒蹋骸 ∫弧⒊悺 〕惥褪前旬斣麻_出的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報稅務部門讀入他們的電腦以此做為你們單位計算稅額的依據(jù)。一般抄了稅才能報稅的,而且抄過稅后才能開具下個月發(fā)票的,就相當于是一個月的開出銷項稅結(jié)清一下?! 〕惡蛨蠖愂莾蓚€流程,統(tǒng)稱為抄報稅:  IC卡是購發(fā)票、開發(fā)票和抄稅用的。  1、購發(fā)票時,持IC卡和發(fā)票準購證去稅務局辦理,購買回來后,將IC卡插入讀卡器中,讀入到防偽稅控開票軟件中,用以開具發(fā)票時所用?! ?、開發(fā)票時,首先將IC卡插入讀卡器,然后進入開票系統(tǒng)中進行開具發(fā)票的操作(怎樣開發(fā)票,你一定會吧?就不詳細說明了),需要注意的是,電子版的發(fā)票與打印的發(fā)票用紙必須是同一張發(fā)票?! ?、進項發(fā)票的認證,如果你單位購貨時取得了增值稅發(fā)票,月末前持發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務局進行認證?! ?、抄稅,月末終了,根據(jù)當?shù)囟悇找?guī)定的抄稅時限(一般是次月的1-5日),將本月已經(jīng)開具使用的發(fā)票信息抄入到IC卡中,然后打印出紙質(zhì)報表并加蓋公章,持IC卡和報表去稅務局大廳進行抄稅?! ?、報稅,待財務決算做完后,進行納稅申報表的填寫、審核、報稅的操作(具體的操作你一定會吧,這里就不說了),報完稅后,進行申報表的打印,包括主表和附表。此項的操作,都是在你的機器中“增值稅一般納稅人納稅申報電子信息采集系統(tǒng)”軟件中完成的,關于進銷項發(fā)票的填寫可以網(wǎng)上下載,既快又準確。季度末,將本季度的申報表主表報送到稅務局。
2019-12-11 18:03:22
你好, 需要的,沒有收入0保存提交
2018-10-20 09:36:32
我計提了營業(yè)稅金及附件,也計提了增值稅,是這樣,我按銷項-進項算的增值稅,沒錯,但是我有張海關留抵增值稅,我在報稅時打印通知書看到了,相當于我0申報增值稅,城建稅我是先申報的,所以相當于多繳納了增值稅, 多繳納了附加稅 城建稅已扣繳成功
2017-09-12 09:42:40
你好!要報,是零申報的.
2017-10-18 11:39:04
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