本月收到材料但是未收到發(fā)票(假如材料價格100,稅金17):借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款100 下個月收到發(fā)票借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 17 貸:應(yīng)付賬款17 我想問問老師 這樣的做法正確嗎 如果不正確 請給一個正確答案
馬
于2017-09-11 15:42 發(fā)布 ??477次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-09-11 15:43
你好,不對的
正確的應(yīng)當(dāng)是
暫估入庫
借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 100
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 100
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)17 貸;應(yīng)付賬款等科目117
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你好,不對的
正確的應(yīng)當(dāng)是
暫估入庫
借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 100
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 100
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)17 貸;應(yīng)付賬款等科目117
2017-09-11 15:43:45

你好,需要把暫估的沖回,然后根據(jù)發(fā)票入賬的
2016-06-08 16:08:38

您好!第二個是待認(rèn)證進(jìn)項稅。
2018-06-11 11:20:42

您好!借:原材料 買價
應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付賬款
2017-04-11 11:18:02

你好
借;原材料 300000
應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額)300000*17%
貸;應(yīng)付賬款300000*1.17
2019-07-02 19:31:18
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