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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-09-11 10:49

你好!是這樣的。你把 你上個月暫估銷售結(jié)轉(zhuǎn)的這些所有不對的分錄,都直接紅字沖減,然后做正確的金額的就可以了。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-09-11 10:54

對上個月結(jié)轉(zhuǎn)的成本與實際成本的差額做調(diào)整分錄,可以嗎?

宋生老師 解答

2017-09-11 11:03

你好!也可以的。多的紅沖,少的補充。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-09-11 11:10

@宋老師:那分錄怎么做呢?麻煩老師了

宋生老師 解答

2017-09-11 11:18

你好!我不知道你之前怎么做的,沒辦法確定應該怎么做。而且你都領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)等等這么多差異,還是直接都沖減然后做正確的更簡單

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-09-11 13:56

@宋老師:估值少了,這樣調(diào)整:差額  借:本年利潤  貸:庫存商品       估值多了 這樣調(diào)整  差額  借:庫存商品  貸:本年利潤      這樣調(diào)整對嗎?

宋生老師 解答

2017-09-11 13:58

你好!最終是這樣。不過這是最后的結(jié)果。中間的結(jié)轉(zhuǎn)這些你也要補充才好

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你好!是這樣的。你把 你上個月暫估銷售結(jié)轉(zhuǎn)的這些所有不對的分錄,都直接紅字沖減,然后做正確的金額的就可以了。
2017-09-11 10:49:05
這個,未開發(fā)票,暫估,開完發(fā)票紅沖,重做即可
2017-09-13 15:55:01
你好! 對的。
2019-10-14 17:32:17
有工程款收入了再做工程施工結(jié)轉(zhuǎn). 沒有收入,按照配比原則就不結(jié)轉(zhuǎn)成本.但間接費不屬于工程施工,月末不能有余額,沒收入也要結(jié)轉(zhuǎn)間接費. 工程施工借方余額我們通常叫它未完施工,即沒有收入的成本. 有了收入時再結(jié)轉(zhuǎn)成本.按人工、材料 、機械、其他直接費等一一結(jié)轉(zhuǎn). 1、主營業(yè)務成本:是損益類帳戶,用來核算企業(yè)銷售商品產(chǎn)品提供勞務或讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日?;顒佣l(fā)生的成本. 2、它的借方登記已銷售商品產(chǎn)品勞務供應等的實際成本;貸方登記期末轉(zhuǎn)入本年利潤帳戶的數(shù)額,結(jié)轉(zhuǎn)后應無余額.該帳戶也應按產(chǎn)品類別設置明細分類帳戶. 3、庫存商品:是指企業(yè)庫存的各種外購商品、自制商品產(chǎn)品、存放在門市部準備出售的商品、發(fā)出展覽的商品,以及存放在外庫或存放在倉庫的商品等. 4、為進行庫存商品的核算主要應設置庫存商品科目,實行售價金額核算的商品流通企業(yè)還應設置商品進銷差價科目.
2019-12-02 10:05:21
您好!這個沒有辦法哦,因為總成本只有那么多,這個月高了,下個月就低了,而且本身成本要求結(jié)轉(zhuǎn)方式一致。
2016-11-03 16:24:48
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