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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-11 09:03

你好,只能是把付出的款項掛預(yù)付,或做壞賬處理了

鄒老師 解答

2017-09-11 17:45

老師,是這樣的,是幫供應(yīng)商咨詢的,這種情況供應(yīng)商應(yīng)該怎么處理,我們公司不能收他個人代開的發(fā)票吧

鄒老師 解答

2017-09-11 17:46

在注銷之前給客戶開具發(fā)票

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相關(guān)問題討論
你好,只能是把付出的款項掛預(yù)付,或做壞賬處理了
2017-09-11 09:03:53
這個紅票的話 應(yīng)當(dāng)是供貨方開票的呀 當(dāng)然 紅票的那一部分 所對應(yīng)的進(jìn)項稅額 你們公司 是應(yīng)當(dāng)作為轉(zhuǎn)出處理的
2019-11-27 08:46:57
你好 ;你開紅字信息表? ?讓對方開紅字發(fā)票來紅沖 。 你要做轉(zhuǎn)出處理??
2021-10-13 15:09:09
你好 根據(jù)你的付款單、對方送貨單、你的入庫單做借庫存商品 貸銀行存款 只是你匯算無法稅前扣除這筆 要調(diào)整處理
2019-06-19 15:06:14
借原材料貸預(yù)付 沒有發(fā)票正常做,匯算清繳調(diào)增
2019-06-19 15:07:34
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