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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-10 11:28

您好,這個(gè)要先做憑證,借;銀行存款,40萬(wàn)元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,388349.52,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,11650.48。取出時(shí),借;現(xiàn)金或者其他應(yīng)收款等科目,40萬(wàn)元,貸;銀行存款,40萬(wàn)元。再處理其他的憑證,之后進(jìn)行科目匯總,出具科目余額表,再填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的。

65sdibenxa 追問(wèn)

2017-09-10 11:31

老師  那我資產(chǎn)負(fù)債表該怎么填呢?

65sdibenxa 追問(wèn)

2017-09-10 11:33

老師 銀行存款已經(jīng)平了,貨幣資金不用填 
只需要填入其他應(yīng)收款40就可以 
資產(chǎn)有40萬(wàn),可負(fù)債這邊還是沒(méi)有什么可填啊 
還是不平啊

王雁鳴老師 解答

2017-09-10 11:37

您好,那邊可以填寫(xiě)到,應(yīng)交稅費(fèi)11650.48元,未分配利潤(rùn),388349.52元?;蛘弋?dāng)時(shí)做,借:銀行存款,40萬(wàn)元,貸;預(yù)收賬款,40萬(wàn)元。填寫(xiě)到預(yù)收賬款40萬(wàn)元。

65sdibenxa 追問(wèn)

2017-09-10 11:41

老師,388349.52里還包括成本呢 
都寫(xiě)入未分配利潤(rùn),可以嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-09-10 11:44

您好,當(dāng)然還要計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本的。如果有成本的話,未分配利潤(rùn)就不能寫(xiě)388349.52元了。

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你好,在第三季度申報(bào)所得稅 的時(shí)候減去1000填寫(xiě)就是了
2017-09-06 11:46:26
您好,這個(gè)要先做憑證,借;銀行存款,40萬(wàn)元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,388349.52,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,11650.48。取出時(shí),借;現(xiàn)金或者其他應(yīng)收款等科目,40萬(wàn)元,貸;銀行存款,40萬(wàn)元。再處理其他的憑證,之后進(jìn)行科目匯總,出具科目余額表,再填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的。
2017-09-10 11:28:06
你好,需要按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬的,不對(duì)的地方需要按規(guī)定更正的
2017-02-07 15:57:29
你直接按照結(jié)轉(zhuǎn)后的金額,填了報(bào)表數(shù)據(jù)就可以了
2020-06-11 10:59:05
你好 管理費(fèi)用是損益類科目,影響利潤(rùn)表,不影響資產(chǎn)負(fù)債表。要看關(guān)咯費(fèi)用對(duì)應(yīng)科目是否是資產(chǎn)負(fù)債權(quán)益類科目
2020-05-09 09:36:03
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